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Dennis Ponce

Dennis Ponce

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Sobre Dennis Ponce:

Contador Público Colegiado con más de 12 años de experiencia en las áreas de Contabilidad y Finanzas, Auditoría Interna y Externa, Control Interno, Gestión de Riesgos y Gobierno Corporativo en el ámbito privado.
Metódico y con amplia visión empresarial, orientado a resultados y logro de objetivos.

Experiencia

Servicios de Auditoría Interna, Control Interno y Gestión de Riesgos Consultor Independiente Servicios de consultoría empresarial, desarrollando exámenes de Auditoría Interna con enfoque basado en riesgos, evaluaciones de Control Interno bajo el modelo COSO, Gestión de Riesgos empresariales según la norma ISO 31000. Elaboración de propuestas, planeamiento (conocimiento de negocio, procesos y objetivos), evaluación del diseño y efectividad de controles bajo el enfoque BPM (AS-IS/TO-BE), identificación de oportunidades de mejora (eficiencia operativas, ahorro de costos), despliegue de resultados (presentación de hallazgos y orientación en la implementación de recomendaciones). Revisiones forenses (prevención y detección).
Líder Senior de Auditoría Interna Empresa Editora El Comercio S.A. Logro: US$ 3.1 MM en oportunidades de ahorro identificadas para el Grupo.
Responsable de planificar, organizar y desarrollar los trabajos determinados en el Plan Anual de Auditoría Interna con el enfoque basado en riesgos, en coordinación con el GCAR. Gestionar la implementación de recomendaciones de la carta de control interno de los auditores financieros. Definición de las estrategias para el desarrollo de los encargos de los equipos de Auditoría y Riesgos. Elaboración de informes de Auditoría Interna y presentación de resultados a partes interesadas (clientes internos, Comité de Auditoría y Riesgos). Soporte técnico para la evaluación de riesgos estratégicos, operativos y de soporte del negocio. Atención de trabajos especiales y canal de denuncias (asignaciones forenses).
Auditor Interno Senior KPMG Asesores S.Civ.R.L. Responsable de la planificación, programación y ejecución de trabajos de auditoría basada en riesgos. Relevamiento de información, entrevistas y pruebas de recorrido. Diagnóstico de riesgos inherentes. Elaboración de informes de auditoría interna y presentación de resultados a los consejos directivos, comités de auditoría y partes interesadas. Consultoría en riesgos empresariales. Revisiones forenses y de cumplimiento SOX. Responsable de la formación de equipos de auditoría interna.
Importante: Líder de equipo para el aseguramiento del programa de cumplimiento SOX 404 del cliente Hudbay Minerals (Canadá) por los periodos 2016 y 2017, con enfoque basado en riesgos, alineando los criterios de mejora continua y de prácticas de Buen Gobierno Corporativo.
Jefe de Contabilidad y Costos Productos Tissue del Perú S.A. Logro : Ahorro de US$ 2.1 MM en el control presupuestal (CAPEX US$ 140 MM).
Apoyar a la Dirección y Gerencia del proyecto en el control económico y financiero para la implementación de la planta industrial en Cañete, asegurando información exacta, íntegra y confiable. Implementación del marco normativo (operativo-financiero) en la nueva planta industrial. Análisis y control de desviaciones de las obras en curso. Seguimiento de hitos y planes de acción del proyecto, basados en la carta gantt y curva S. Implementación de lineamientos de control interno, contabilidad financiera y contabilidad de costos. Control y seguimiento de los contratos de arrendamiento financiero. Presentación de resultados al Directorio local y regional.
Analista de Contraloría Productos Tissue del Perú S.A. Ejecución del plan anual de Contraloría. Responsable de evaluar el control interno e asegurar la implementación de oportunidades de mejora para la Gerencia de Administración y Finanzas y Gerencia de Proyectos. Desarrollo de revisiones para evaluar los riesgos operativos. Supervisión de auditorías externas basadas en riesgos (co-sourcing). Seguimiento a la implementación de los planes de acción y medidas correctivas. Control presupuestal de la Gerencia de Contraloría.
Analista de Contabilidad Novartis Biosciences Peru S.A. Participación en el proyecto de implementación SAP R/3 en Perú (módulos FI-CO).
Responsable del análisis, mantenimiento y control de costos e inventarios. Control de importaciones y análisis de desviaciones de los costos de producción. Reporte de ventas, costos de producción y márgenes de contribución por producto a casa matriz a través de las herramientas NPMR y FRS. Control del activo fijo. Reporte local de la información de contabilidad de costos.
Asistente de Contraloría Productos Tissue del Perú S.A. Responsable del control financiero y operativo del activo fijo y proyectos del inversión (CAPEX). Control en la toma de inventario de los activos fijos de la organización. Análisis de importaciones, provisiones y diferidos. Control de arrendamientos financieros. Seguimiento de oportunidades de mejora.
Asistente de Auditoría Financiera Ramirez Enriquez y Asociados S. Civ. R.L. Participación en el planeamiento de encargos. Ejecución de programas de auditoría financiera. Elaboración de pruebas analíticas y sustantivas. Evaluación y redacción de cartas de control interno. Identificación de hallazgos y elaboración de informes.
Practicante de Auditoría Interna EDELNOR S.A.A. (Ahora ENEL) Responsable de la ejecución de programas de auditoría de las empresas del grupo ENEL. Participación en actividades de planeamiento y programación de los trabajos asignados. Relevamiento de información. Entrevistas con los dueños del proceso. Desarrollo de pruebas analíticas y sustantivas. Identificación de hallazgos y elaboración de informes. Participación en revisiones SOX. Control de calidad.
Practicante de Contabilidad y Finanzas Novartis Biosciences Peru S.A. Responsable del reporte de estados financieros a casa matriz. Control interno e implementación de oportunidades de mejora en procesos administrativos y financieros. Monitoreo del control presupuestal. Seguimiento de recomendación de la carta de control interno de los auditores externos y de los planes de acción en la gestión de riesgos de la organización.

Educación

COSO Internal Control Certificate IIA Global
ISO 31000 - Lead Risk Manager PECB
Scrum Foundation Professional Certificate - SFPC Certiprof LLC
Design Thinking Professional Certificate - DTPC Certiprof LLC
Cyber Security Foundation Professional Certificate - CSFPC Certiprof LLC
Contador Público Colegiado Universidad de San Martín de Porres
Especialización en Normas Internacionales de Información Financiera Universidad de San Martín de Porres
Especialización en Auditoría Pontificia Universidad Católica del Perú
Especialización en Gestión, Mejora y Rediseño de Procesos Instituto para la Calidad - PUCP
Bachiller CEP De La Salle

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