
Luis Henry Namay Pereda
Banca / Préstamos
Acerca de Luis Henry Namay Pereda:
Contador Público Colegiado, Magister en ciencias económicas, mención Auditoría, Abogado; profesional con más de 15 años como auditor interno y externo en el sistema financiero.
Experiencia
Gerente del Órgano de Control Institucional OCI
Caja Sullana S.A (Apr 2022 - Jul 2024)
Ejecutar las actividades de control de acuerdo a nuestro Plan Anual de Trabajo aprobado por la Contraloría General de la República, dirigir el equipo de trabajo realizando los exámenes de control enfocado a la revisión del proceso de adquisición, evaluando los riesgos y controles, identificando oportunidades de mejora y reportándolo en los informes de auditoria para la adopción de medidas correctivas.
Auditor Supervisor de la Unidad de Auditoria Interna
Caja Sullana S.A (Aug 2016 - Apr 2022)
Liderar equipos de trabajo de la Unidad de auditoria Interna-UAI en las diversas etapas de la auditoría, enfocando la evaluación de los principales riesgos a que esta expuesta la empresa con énfasis en el riesgo de crediticio y operacional, a fin de asegurar el logro de sus objetivos. Auditoria con enfoque en la Gestión Integral de Riesgo. Supervisar las investigaciones realizadas por el equipo de auditoria, velando que se obtengan las evidencias necesarias y que sustenten las recomendaciones, proponiendo mejoras al proceso, controles y denuncias de ser el caso. Gerente encargado de la Unidad de Auditoria Interna-UAI, en ausencia de vacaciones del titular desde el año 2019, exposición de avance del Plan e informes de auditoria ante el comité.
Auditor Senior de la Unidad de Auditoria Interna
Caja Sullana S.A (Sep 2010 - Sep 2014)
Ejecutar el plan de trabajo de auditoria, evaluando los riesgos y controles de los principales procesos de negocios, visita de las agencias a mi cargo a efectos de verificar el cumplimiento de las normas de la SBS y políticas de créditos, revisión de créditos a través de una muestra, visita de clientes; asi también, evaluar el riesgo operacional en los principales procesos, arqueos de efectivo, cuadre de saldos con la contabilidad, revisión de conciliaciones, arqueos de título valores entre otros. Encargado de efectuar la investigación de los hechos irregulares detectados. Exposición de resultados de auditoria a la gerencia de la Unidad de Auditoria Interna y de negocios zonal.
Auditor Junior de la Unidad de Auditoria Interna
Caja Sullana S.A (Sep 2010 - Sep 2014)
Apoyar en el desarrollo de procedimientos de auditoria de acuerdo al programa, revisión de expedientes a fin de verificar el cumplimiento de las normas de la SBS y políticas de créditos, evaluación del riesgo operacional de las vistas visitadas, arqueos de efectivo, valores entre otros.
Auditor Senior
Caja del Santa S.A (Nov 2009 - Sep 2010)
•Responsable de la planificación y ejecución de las actividades programadas en el plan de auditoría, conjuntamente con el Jefe del Órgano de Control Institucional-OCI. •Responsable de evaluar la correcta clasificación de la cartera de créditos, obtener muestras de créditos a evaluar y efectuar las visitas de campo a afectos de verificar el cumplimiento de las políticas de créditos. •Responsable de atender casos de investigación de hechos irregulares.
Auditor Junior
Caja del Santa S.A (Aug 2007 - Nov 2009)
Apoyo en el desarrollo de procedimientos de auditoría, como son revisión de expedientes de crédito, visitas de clientes, arqueos de efectivo, valores, entre otros.
Asistente contable
Chimu Agropecuaria S.A (Oct 2006 - Aug 2007)
Responsable del control de activos fijos, registro, depreciación, toma de inventarios, altas y bajas, análisis de las principales cuentas de activo fijo, arqueos de efectivo en tienda, recepción de activos fijos de importación y verificación su puesta en funcionamiento en producción, análisis de principales cuentas de los Estados Financieros. Coordinación con las areas de incubación, producción, planta de beneficio y planta de alimentación balanceada a fin de evaluar los principales riesgos asociados al control de activos fijos.
Auditor Asistente
Sociedad de Auditoria Jimenez & Asociados S.C (Mar 2005 - Apr 2007)
Responsable del desarrollo de procedimientos de auditoría de acuerdo al programa de trabajo, revisión, análisis y verificación de la razonabilidad y sustento de los saldos expuestos en los estados financieros en conformidad de las principios y normas internacionales de contabilidad.
Empresas auditadas:
•Universidad Privada Antenor Orrego. Tipo de Auditoría: Financiera-Operativa. Periodo Evaluado: 2004
•Caja Municipal de Crédito Popular de Lima S.A Tipo de Auditoría: Financiera-Operativa. Periodo Evaluado: 2004
•Caja Municipal de Ahorro y Crédito Trujillo S.A Tipo de Auditoría: Financiera-Operativa. Periodo Evaluado: 2005
•Caja de Pensiones Militar Policial Tipo de Auditoría: Financiera-Operativa. Periodo Evaluado: 2020
Educación
Abogado (Abril de 2013-Enero de 2019)
Universidad Cesar Vallejo
ABOGADO, enfocado al trabajo de la investigación de fraudes y la determinación de responsabilidades de los involucrados.
Maestría en Ciencias Económicas, mención auditoria (Enero de 2012-Diciembre de 2013)
Universidad Nacional de Trujillo
Magister en ciencias económicas, mención auditoria. Auditor con más de 15 años de experiencia en el sector financiero, con sólidos conocimientos en evaluación de riesgos, sistema de control interno e investigación de fraudes.
CONTADOR PUBLICO COLEGIADO (Abril de 2000-Diciembre de 2004)
Universidad Nacional de Trujillo
Contador Público Colegiado, con experiencia en elaboración, análisis e interpretación de estados financieros. Aplicación de principios y normas internacionales de información financiera.
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